Kontrole wewnętrzne
KONTROLE WEWNĘTRZNE
W 2019 r.
Lp. |
JEDNOSTKA KONTROLOWANA |
ZAKRES KONTROLI |
TERMIN KONTROLI |
PROTOKÓŁ KONTROLI |
1. |
Referat Finansowo-Budżetowy |
Kontrola nieprawidłowości wykrytych podczas kontroli zewnętrznej odbytej 29.06.-14.07.2017 r. w zakresie p.poż. |
24.01.2019 r.
|
Nie wydano zaleceń pokontrolnych |
2. |
Referat Finansowo-Budżetowy
|
Kontrola kosztów finansowych związanych z prowadzonymi sprawami sądowymi w 2018 r. |
28.02.2019 r. |
Nie wydano zaleceń pokontrolnych |
3. |
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy |
Kontrola realizacji zadań i wydatkowania środków w zakresie Funduszu Sołeckiego w 2018 r. |
28.03.2019 r. |
|
4. |
Referat Promocji |
Kontrola rozliczenia dotacji przyznanych stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w 2018 roku |
24.04.2019 r. |
|